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[기재정정]사업보고서 (2018.12)

내일도상승각 조회480

정 정 신 고 (보고)


2019년 7월 15일



1. 정정대상 공시서류 : 2018년 사업보고서


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 29일


3. 정정사항

항  목정정사유 정 정 전정 정 후
III. 재무에 관한 사항
3. 연결재무제표 주석
주석 27
기재오류로
인한 정정

27. 성격별비용
당기와 전기에 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. 

(단위:천원)
구  분당  기전  기
재고자산의 변동(282,655)(288,329)
원재료 및 상품매입액18,767,24514,394,625
급여7,282,1077,682,854
퇴직급여690,369576,141
복리후생비706,471861,887
여비교통비551,952886,333
접대비105,818457,991
통신비63,66268,519
수도광열비22,91726,516
전력비416,289287,678
세금과공과금527,170226,417
감가상각비1,159,1911,429,901
지급임차료1,132,0731,238,720
보험료481,748475,729
차량유지비85,178123,773
운반비290,718246,778
도서인쇄비30,79351,063
소모품비553,945732,303
지급수수료23,426,22612,710,975
건물관리비59,15456,621
대손상각비(환입)184,749130,675
무형자산상각비161,214148,110
외주용역비4,468,2271,710,882
판매보증비(환입)(315,748)301,209
기타비용4,932,3414,584,352
합  계 (*)65,501,15449,121,723

(*) 연결포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

27. 성격별비용
당기와 전기에 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. 

(단위:천원)
구  분당  기전  기
재고자산의 변동1,035,985(288,329)
원재료 및 상품매입액17,448,60514,394,625
급여7,282,1077,682,854
퇴직급여690,369576,141
복리후생비706,471861,887
여비교통비551,952886,333
접대비105,818457,991
통신비63,66268,519
수도광열비22,91726,516
전력비416,289287,678
세금과공과금527,170226,417
감가상각비1,159,1911,429,901
지급임차료1,132,0731,238,720
보험료481,748475,729
차량유지비85,178123,773
운반비290,718246,778
도서인쇄비30,79351,063
소모품비553,945732,303
지급수수료23,426,22612,710,975
건물관리비59,15456,621
대손상각비(환입)184,749130,675
무형자산상각비161,214148,110
외주용역비4,468,2271,710,882
판매보증비(환입)(315,748)301,209
기타비용4,932,3414,584,352
합  계 (*)65,501,15449,121,723

(*) 연결포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

III. 재무에 관한 사항
5. 재무제표 주석
주석 26
기재오류로
인한 정정

26. 성격별비용
당기와 전기에 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구  분당  기전  기
재고자산의 변동(1,087,288)(288,329)
원재료 및 상품매입액15,735,64114,394,625
급여2,253,6245,020,722
퇴직급여207,141508,630
복리후생비385,870697,416
여비교통비138,340396,777
접대비34,030220,580
통신비37,50138,570
수도광열비20,98624,767
전력비215,331287,678
세금과공과금477,084224,613
감가상각비773,9551,350,039
지급임차료625,888879,020
보험료123,304188,924
차량유지비34,58584,406
운반비231,019240,911
도서인쇄비24,28737,749
소모품비295,749710,568
지급수수료839,1631,819,149
건물관리비2,14089,802
대손상각비(환입)(3,774)130,675
무형자산상각비4,86799,997
외주용역비4,389,1201,710,882
판매보증비(환입)(315,748)301,209
기타비용174,094600,193
합  계 (*)25,616,90929,769,573

(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다. 

26. 성격별비용
당기와 전기에 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구  분당  기전  기
재고자산의 변동1,087,288(288,329)
원재료 및 상품매입액13,561,06514,394,625
급여2,253,6245,020,722
퇴직급여207,141508,630
복리후생비385,870697,416
여비교통비138,340396,777
접대비34,030220,580
통신비37,50138,570
수도광열비20,98624,767
전력비215,331287,678
세금과공과금477,084224,613
감가상각비773,9551,350,039
지급임차료625,888879,020
보험료123,304188,924
차량유지비34,58584,406
운반비231,019240,911
도서인쇄비24,28737,749
소모품비295,749710,568
지급수수료839,1631,819,149
건물관리비2,14089,802
대손상각비(환입)(3,775)130,675
무형자산상각비4,86799,997
외주용역비4,389,1201,710,882
판매보증비(환입)(315,748)301,209
기타비용174,095600,193
합  계 (*)25,616,90929,769,573

(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다. 


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